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《工业和信息化部内部审计工作规定(试行)》印发执行
2009-04-30 返回列表
        为了加强和规范工业和信息化部内部审计工作,建立健全内部审计制度,保障国家财经法律、法规和政策的贯彻执行,促进和提高内部财经管理水平,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合工作实际,工业和信息化部财务司研究制定了《工业和信息化部内部审计工作规定(试行)》,现已印发执行。

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